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老師,科目余額表中的管理費用和系統(tǒng)出具的財報利潤表中的管理費用數(shù)據(jù)不一致,該以哪個數(shù)據(jù)為準啊?

84784951| 提問時間:2020 07/09 17:37
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 對外報送,以利潤表為準 科目余額表中的管理費用有余額嗎
2020 07/09 17:39
84784951
2020 07/09 17:42
有余額,5月份盤盈了一批庫存,借:庫存商品 貸:管理費用 然后5月的報表和科目余額表余額就對不上了,導(dǎo)致這個月余額也不一樣
84784951
2020 07/09 17:45
老師意思是以金蝶系統(tǒng)出具的財報金額為準是嗎?那唯獨管理費用的余額與財報管理費用金額不一致,這樣沒有問題嗎?截止6月管理費用累計120多萬,財報中管理費用金額只有45萬
鐘存老師
2020 07/09 20:30
那是你們管理費用結(jié)轉(zhuǎn)的公式有問題的 應(yīng)該按照本期的借方發(fā)生額減去貸方發(fā)生額 或者做賬的時候,借負數(shù) 管理費用
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