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印花稅所屬期報錯了,已經(jīng)申報并繳費,可以怎么更正

84784985| 提問時間:2020 07/11 11:22
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果已經(jīng)扣款,需要去稅務(wù)大廳修改申報表
2020 07/11 11:22
84784985
2020 07/11 11:23
需要帶什么資料?不改問題大嗎
徐阿富老師
2020 07/11 11:24
你好,如果多交了不改當(dāng)然可以,帶上執(zhí)照公章身份證即可以
84784985
2020 07/11 11:25
情況是這樣的,5月份應(yīng)該申報的技術(shù)合同印花稅,但之前沒申報,現(xiàn)在補申報,顯示的是今日的日期,改不了的
徐阿富老師
2020 07/11 11:26
你好,做好還是前大廳修改申報
84784985
2020 07/11 11:27
意思是以前沒申報的現(xiàn)在補申報都要到大廳申報嗎
徐阿富老師
2020 07/11 11:28
你好,是的,沒錯的,補申報需要去大廳的
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