問題已解決

印花稅所屬期報錯了,已經(jīng)申報未,可以怎么更正

84784980| 提問時間:2024 01/09 13:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你已經(jīng)交稅了嗎?
2024 01/09 13:18
84784980
2024 01/09 13:20
沒有交,然后我更正申報了,現(xiàn)在出現(xiàn)了兩筆需要繳納印花稅的情況,一筆選錯所屬期的有滯納金,一筆沒有
84784980
2024 01/09 13:22
那我現(xiàn)在該怎么處理呢?將正確的,沒有滯納金的那筆繳費了,然后將有滯納金的那筆作廢了嗎?
宋生老師
2024 01/09 13:24
你好你這個去稅務局,讓他幫你取消其中一筆。
84784980
2024 01/09 13:25
必須要去稅務局消除其中一筆嗎?直接在網(wǎng)上申報作廢可以嗎?
宋生老師
2024 01/09 13:26
你好,你網(wǎng)上可以作廢就可以就行。如果不行就去大廳。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~