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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)30,銷(xiāo)項(xiàng)0,留底需要做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好 留抵可以不用做賬的 你等著以后月份有稅做結(jié)轉(zhuǎn)即可
2020 07/13 16:01
84785020
2020 07/13 16:04
如果次月銷(xiāo)項(xiàng)50,是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20
meizi老師
2020 07/13 16:10
你好 參考這個(gè)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
84785020
2020 07/13 16:22
你好,請(qǐng)問(wèn),您說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng),是每個(gè)月月末都把銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是年末這樣結(jié)轉(zhuǎn)?
meizi老師
2020 07/13 16:28
你好 嗯是的 月末結(jié)轉(zhuǎn) 你們?nèi)绻袘?yīng)交增值稅的時(shí)候
84785020
2020 07/13 16:42
如若當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)30,銷(xiāo)項(xiàng)0,那就只結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)是不?這個(gè)是關(guān)于增值稅的標(biāo)準(zhǔn)做法還是大部分人的做法,呵呵
meizi老師
2020 07/13 16:49
你好 嗯是的 。 上面是我個(gè)人認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)的做法
84785020
2020 07/13 16:53
嗯嗯,我看也有些人年末對(duì)沖銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交等,差額仍放到應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785020
2020 07/13 16:55
這樣可以?
meizi老師
2020 07/13 17:00
你好 也可以 到時(shí)你年末還是要轉(zhuǎn)下
84785020
2020 07/13 17:01
是的,謝謝老師
meizi老師
2020 07/13 17:05
沒(méi)事的 希望能幫到你
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