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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好!稅金留底怎么做分錄
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速問速答你好,請問你說的是增值稅嗎
2020 07/13 16:37
84784995
2020 07/13 16:41
是的,專票
龍楓老師
2020 07/13 16:53
1、期末應(yīng)交增值稅科目,借方余額,則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會計(jì)分錄.
2、期末應(yīng)交增值稅科目,貸方余額,則公司本月需要交納增值稅,并且需要編制會計(jì)分錄。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784995
2020 07/13 17:24
好的,謝謝!是不是本月憑證弄完,還要做主營業(yè)務(wù)收入
龍楓老師
2020 07/13 17:28
對的,是需要的呢啊
84784995
2020 07/13 17:28
那怎么做。能說下么
龍楓老師
2020 07/13 17:29
親您這個(gè)就是開具發(fā)票的時(shí)候做的
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
84784995
2020 07/13 17:30
嗯 這些都做了,接下來怎么做
龍楓老師
2020 07/13 17:32
借下來 借 主營業(yè)務(wù)收入
貸 本年利潤
84784995
2020 07/13 17:37
嗯 這個(gè)分錄知道,但是不知道這個(gè)主營業(yè)收入怎么算,是把之前所有的主營業(yè)務(wù)收入相加么?
龍楓老師
2020 07/13 17:38
您好,根據(jù)發(fā)票做就是可以的
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