問(wèn)題已解決

這個(gè)月去更正了1月份的增值稅申報(bào)表 增加了收入2654.87元 銷項(xiàng)稅增加345.13元(需要補(bǔ)交增值稅) 我應(yīng)該如何做分錄?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/14 10:41
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maize老師
金牌答疑老師
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借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,2654.87 銷項(xiàng)稅額 345.13 借銷項(xiàng)稅額345.13貸轉(zhuǎn)出未交增值稅345.13,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 345.13貸未交增值稅 345.13 ,借未交增值稅 345.13 貸銀行
2020 07/14 10:44
84784980
2020 07/14 10:45
直接做在更正當(dāng)期嗎
maize老師
2020 07/14 10:55
你這個(gè)做賬做現(xiàn)在就可以,這個(gè)不影響,沒(méi)有跨年不影響
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