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問問老師,我們是建筑行業(yè),想問下一個項目從開始到結(jié)束賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么樣的

84785017| 提問時間:2020 07/17 08:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1、發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2、發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 3、支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4、發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5、發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6、月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7、工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%或者3%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2、下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 3、某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護(hù)稅等 貸銀行存款
2020 07/17 08:16
84785017
2020 07/17 10:29
想問下老師,XX項目上的外架鋼管租賃費應(yīng)該算在工程施工科目下那二級科目應(yīng)該算什么?
樸老師
2020 07/17 10:36
工程施工-直接費用-租賃費
84785017
2020 07/17 10:53
想問下老師,如果工程上的結(jié)款用承兌匯票 業(yè)務(wù)這么做對嗎?借工程施工 貸應(yīng)付賬款 然后支付的時候借應(yīng)付賬款 貸其他貨幣資金-紙制承兌匯票 這樣對嗎? 我看原來會計的賬給供貨商結(jié)算的時候怎么是借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付票據(jù) 這是什么意思啊,我理解錯了嗎?
樸老師
2020 07/17 11:04
不對,你寫的分錄不對,你們會計做的這個分錄就是自己開的匯票付出去就是貸方應(yīng)付票據(jù)的,借方應(yīng)付賬款是說明之前收到了應(yīng)付賬款的發(fā)票沒付款貸應(yīng)付賬款,然后現(xiàn)在用你們自己開出去的匯票付款
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