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報銷時,員工寫好了是直接交給出納檢查呢?還是直接給會計檢查,無誤再跟出納申請付款呢?
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速問速答你好 是的 報銷之后需要給財務(wù)核對報銷的憑證附件這些 ;核對無誤簽字 出納根據(jù)報銷單金額付款
2020 07/17 10:48
84784959
2020 07/17 10:51
員工寫好單子是直接交給出納第一時間檢查還是會計第一時間檢查整理
meizi老師
2020 07/17 10:54
你好 一般是財務(wù)核對附件資料 核對好簽字 出納付款
84784959
2020 07/17 15:50
你好,老師。建筑公司,有幾個項目那種,我現(xiàn)在交了一個項目里的稅金附加稅,是直接計入工程施工-合同成本-稅金及附加-武隆項目嗎?還是直接在公司本部這里的:稅金及附加-武隆項目呢?
meizi老師
2020 07/17 15:53
你好 稅金及附加-武隆項目
84784959
2020 07/17 15:57
好的,是不是:項目的住宿費.交通費.辦公費.招待費.勞保費都可以計入:工程施工-其他間接費用里?相當(dāng)于管理費用里的二級明細(xì)都可以計入其他間接費用呢?
meizi老師
2020 07/17 15:58
你好 嗯是的 是的 計入工程施工 具體的項目成本明細(xì)去
84784959
2020 07/17 16:29
問一下,在支付的紅包,不想計入招待費的情況下,可不可以和罰款支出一起計入營業(yè)外支出
meizi老師
2020 07/17 16:37
你好 你不計入項目成本里去的話 可以計入營業(yè)外支出
84784959
2020 07/17 17:23
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅。這個分錄的增值稅表示是交了還是沒交呢?
84784959
2020 07/17 17:25
分錄:可不可以直接寫:借稅金及附加-預(yù)交增值稅 貸銀行存款 呢?
meizi老師
2020 07/17 17:25
你好 增值稅不走這個稅金及附加科目做的 。 附加稅才是走稅金及附加來計提的了 。 增值稅是直接做 繳納分錄即可 借應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅貸銀行存款
84784959
2020 07/17 17:27
哦哦,這個預(yù)交增值稅是屬于一次性費用,給別人公司交的,以后也收不回來,也沒有任何抵扣。不是自己公司的預(yù)交款
84784959
2020 07/17 17:28
如果是在借應(yīng)交稅費科目里,會不會存在一直掛賬,未消除的現(xiàn)象
meizi老師
2020 07/17 17:31
你好 意思你們與經(jīng)營無關(guān)的增值稅支出嗎 不是你們公司應(yīng)該承擔(dān)的稅費嗎
84784959
2020 07/17 17:33
是的,這個不是公司本部的支出,是屬于項目費用,這種是直接計入工程施工-合同成本嗎?還是稅金及附加
meizi老師
2020 07/17 17:37
你好 計入工程施工里面去
84784959
2020 07/17 17:40
在工程施工里,怎么寫分錄呢?
meizi老師
2020 07/17 17:48
你好 借工程施工 -其他間接費用 -稅費貸銀行存款
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