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老師好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)延緩繳納企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/17 16:05
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
以下給你舉個(gè)例 子,讓同學(xué),更深刻理解 一、前四月處理 甲公司屬于小型微利企業(yè)。季度申報(bào)企業(yè)所得稅。2020年3月31日計(jì)提2020年第一季度企業(yè)所得稅3萬(wàn)元,并于2020年4月12日申報(bào)、繳納。 甲公司3月31日會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 3萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 3萬(wàn) 甲公司4月12日會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 3萬(wàn) 貸:銀行存款 3萬(wàn) 注:“國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第10號(hào)”自2020年5月1日起施行。2020年4月30日前預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款,不在本公告規(guī)定延緩、退稅范圍之內(nèi)。甲公司正常計(jì)提、申報(bào)、繳納,即為完成稅務(wù)處理,不予退稅(匯繳結(jié)算,若依法需要退稅則另當(dāng)別論)。 二、五月處理 乙公司屬于小型微利企業(yè)。月度申報(bào)企業(yè)所得稅。2020年4月30日計(jì)提2020年4月份企業(yè)所得稅2萬(wàn)元,并于2020年5月12日申報(bào)、繳納。 乙公司4月30日會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 2萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2萬(wàn) 乙公司5月12日會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2萬(wàn) 貸:銀行存款 2萬(wàn) 注:5月1日之后,“國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第10號(hào)”發(fā)布之前,小型微利企業(yè)已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款,可以先行申請(qǐng)退還。 乙公司2020年5月30日向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還上述企業(yè)所得稅稅款2萬(wàn)元,并于當(dāng)日獲得退還。 借:銀行存款 2萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2萬(wàn) 這樣“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2萬(wàn)”仍然掛于貸方余額。 三、后七月處理 乙公司2020年5月份至12月份合計(jì)計(jì)提企業(yè)所得稅15萬(wàn)元(為了簡(jiǎn)短,我們合計(jì)寫(xiě)分錄;實(shí)際工作中,分期來(lái)寫(xiě)即可,道理一樣)。2020年12月31日之前,上述企業(yè)所得稅只須做計(jì)提分錄,不必繳納。 借:所得稅費(fèi)用 15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 15萬(wàn) 注:一般來(lái)講,申報(bào)、繳納通常同步操作;而此公告就是將申報(bào)、繳納兩個(gè)環(huán)節(jié)分開(kāi)。上述企業(yè)所得稅仍須依照規(guī)定期限申報(bào),只是暫緩繳納,交繳納環(huán)節(jié)延遲到2021年第一個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)期。 這樣,截止年度,乙公司“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”貸方余額17萬(wàn)元。 四、2021年首個(gè)申報(bào)期處理 2021年首個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)期,乙公司將上述17萬(wàn)元企業(yè)所得稅一并繳納即可。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 17萬(wàn) 貸:銀行存款 17萬(wàn) 這樣,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”科目就結(jié)平了;以后正常按照規(guī)定流程辦理匯算清繳即可。 注:目前小型微利企業(yè)主要采取季度申報(bào)。但季度申報(bào)下不存在5月已申報(bào)繳納且退稅這個(gè)環(huán)節(jié)(因?yàn)?月稅款不符合退還條件,7月稅款尚未繳納直接不用繳納);為了說(shuō)明這個(gè)特殊環(huán)節(jié),我們以乙公司(月度申報(bào))為主進(jìn)行重點(diǎn)講解。至于前四個(gè)月,季度、月度都是一樣,也就無(wú)所謂了。
2020 07/17 16:08
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