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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師公司被稅務(wù)稽查,補(bǔ)交了增值稅,相對(duì)應(yīng)的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
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以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅會(huì)計(jì)分錄:
1、計(jì)提
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整
2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
3、補(bǔ)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:銀行存款
4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
2020 07/18 14:35
84784992
2020 07/18 15:23
商品成本不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
立紅老師
2020 07/18 15:26
你好,不需要的,商品成本之前已經(jīng)轉(zhuǎn)入當(dāng)期利潤(rùn)了
84784992
2020 07/18 15:31
稽查書(shū)是說(shuō)少確認(rèn)了收入,所以補(bǔ)交增值稅,那這樣,應(yīng)該是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
立紅老師
2020 07/18 15:41
你好,如果之前少確認(rèn)收入,那么需要確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784992
2020 07/18 15:42
那這樣的話(huà),還需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
立紅老師
2020 07/18 15:51
你好,是的,是需要通過(guò)以年度損益調(diào)整的。
84784992
2020 07/18 16:19
借:以前的度調(diào)整
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
是這樣嗎?
立紅老師
2020 07/18 16:26
你好,是什么原少確認(rèn)的收入呢?少確認(rèn)的收入之前收款了么還是掛在往來(lái)賬?還是屬于視同銷(xiāo)售應(yīng)確認(rèn)的收入呢?
84784992
2020 07/18 16:33
是隱瞞收入的這種
立紅老師
2020 07/18 16:37
你好,如果是這樣,賬上需要調(diào)整收入和成本;因?yàn)檎{(diào)整后不能平賬;比如
調(diào)收入
借,往來(lái)科目
貸,以前年度損益調(diào)整
這個(gè)往來(lái)科目是虛掛的,將來(lái)沒(méi)有辦法平賬,所以這個(gè)收入和成本,在匯算時(shí)再調(diào)就可以,就是調(diào)表不調(diào)賬
然后增值稅按上面處理就可以。
84784992
2020 07/18 17:13
如果這樣,庫(kù)存就一直在賬上
立紅老師
2020 07/18 17:16
你好,那么現(xiàn)在這樣,將成本調(diào)賬,收入不動(dòng),因?yàn)檎{(diào)整收入找不對(duì)與其對(duì)應(yīng)的科目,收入在匯算時(shí)再調(diào)增
調(diào)成本
借,以前年度損益調(diào)整
貸,庫(kù)存商品
借,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
貸,以前年度損益調(diào)整
84784992
2020 07/18 17:18
好的,非常感謝
立紅老師
2020 07/18 17:21
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
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