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老師你好,我公司做活動,充值200送200,充值一百送一百,請問 如果客戶充值兩百送200。 怎么賬務(wù)處理呢?

84784950| 提問時間:2020 07/20 11:22
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
銷售的會計分錄按正常的做就可以, 借方:庫存現(xiàn)金/銀行存款 200 貸方:主營業(yè)務(wù)收入——XX 應(yīng)繳納稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 贈送的100元,同樣含稅,稅率在16%,如果實際情況中是6%,自己在換算一下就可以,分錄如下: 借方:財務(wù)費用 200(因為這個屬視同銷售,所以計入財務(wù)費用) 貸方:主營業(yè)務(wù)收入——XX 應(yīng)繳納稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)
2020 07/20 11:28
84784950
2020 07/20 11:32
送的兩百消費的時候也確認(rèn)收入嗎?那送的這兩百要不要開票?
軼塵老師
2020 07/20 18:05
你好 消費的時候確認(rèn)收入 并開具發(fā)票
84784950
2020 07/20 21:07
如果充值300送200,請問是這樣做賬,借 銀行300,貸預(yù)收 300。銷售貨物時,借 預(yù)收300 財務(wù)費用200 貸主營業(yè)務(wù)收入430 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 70 同時開具500元的發(fā)票。
軼塵老師
2020 07/20 21:48
是的。你的理解正確!
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