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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前期固定資產(chǎn)入錯(cuò),如何調(diào)整?
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速問(wèn)速答許老師
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
入錯(cuò)?你說(shuō)的是 沒(méi)有固定資產(chǎn)科目 用了其他科目嗎?
2020 07/22 15:50
84784947
2020 07/22 15:50
不是固定資產(chǎn)的入成固定資產(chǎn)
許老師
2020 07/22 15:54
哦哦 那應(yīng)當(dāng)入的科目 是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是?
84784947
2020 07/22 15:55
就沒(méi)有這筆支出,見(jiàn)票就做賬了,現(xiàn)金當(dāng)時(shí)也沒(méi)核對(duì)清楚
許老師
2020 07/22 16:02
哦哦 這樣的話 是這個(gè)不用入賬了哈
反向分錄 借:應(yīng)付賬款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn) 轉(zhuǎn)回的
有折舊部分的話 同樣是轉(zhuǎn)回的
84784947
2020 07/22 16:03
是去年的情況了,也是直接專柜,嗎?
許老師
2020 07/22 16:04
嗯嗯 這個(gè) 也是直接轉(zhuǎn)一下 就可以了
84784947
2020 07/22 16:05
好的,謝謝
許老師
2020 07/22 16:05
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝
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