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老師,去年漏記了一張加工費(fèi)發(fā)票,今年怎么入賬呀,企業(yè)準(zhǔn)備注銷不生產(chǎn)了

84785030| 提問時(shí)間:2020 07/24 14:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)之前產(chǎn)品銷售嗎,銷售就做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,沒有就按這個(gè)做,借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款,借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本
2020 07/24 14:26
84785030
2020 07/24 14:28
生產(chǎn)的這一批去年已經(jīng)銷售了
maize老師
2020 07/24 14:31
銷售就做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785030
2020 07/24 14:32
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目在哪加呀
maize老師
2020 07/24 14:33
沒有就直接做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
84785030
2020 07/24 14:35
謝謝老師
maize老師
2020 07/24 14:42
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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