問題已解決

請(qǐng)問上個(gè)月根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提了一塊所得稅,但是報(bào)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候彌補(bǔ)了一塊以前年度虧損,所以沒交所得稅,那上個(gè)月計(jì)提的所得稅怎么處理

84784959| 提問時(shí)間:2020 07/24 16:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!紅字沖減當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄。
2020 07/24 16:41
84784959
2020 07/24 16:42
那我的賬上要不要做上這塊彌補(bǔ)虧損啊,怎么處理賬務(wù)
宋生老師
2020 07/24 16:46
你好!不用單獨(dú)做彌補(bǔ)虧損的分錄。
84784959
2020 07/24 17:32
以后也不用處理嘛
宋生老師
2020 07/24 17:33
你好!是的.不用單獨(dú)處理.
84784959
2020 07/24 17:33
那豈不是跟稅務(wù)上對(duì)不起來啊
宋生老師
2020 07/24 17:34
你好!這個(gè)對(duì)的上的啊。
84784959
2020 07/24 17:35
只是沖了計(jì)提的那筆,其他不用管了
宋生老師
2020 07/24 18:10
你好!是的,其他的不用動(dòng)
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