問題已解決
老師,我們是建筑業(yè)的,我看了下附加稅中的計(jì)稅依據(jù)為什么跟增值稅中的應(yīng)納稅合計(jì)金額不一致呢
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附加稅根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納的
增值稅根據(jù)銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納的
2020 07/24 19:07
84784984
2020 07/24 19:15
這個(gè)跟異地預(yù)交過稅金有關(guān)系嗎,我看之前那個(gè)會(huì)計(jì)寫兩個(gè)金額都是對(duì)不起來的
bamboo老師
2020 07/24 19:16
如果異地繳納過 有關(guān)系
84784984
2020 07/24 19:18
異地交過這個(gè)附加稅依據(jù)怎么計(jì)算呢
bamboo老師
2020 07/24 19:20
異地交過的 不需要單獨(dú)計(jì)算啊 也是按照當(dāng)時(shí)繳納的增值稅為基數(shù)計(jì)算繳納的
84784984
2020 07/24 19:50
異地交過,附加稅的計(jì)稅依據(jù)跟增值稅報(bào)表中應(yīng)納稅額不一致就算是正常的是嗎?
bamboo老師
2020 07/24 19:54
您異地預(yù)繳的增值稅金額是多少?包含在12萬多里面么
84784984
2020 07/24 22:38
剛接觸建筑業(yè),在外地預(yù)交稅款,在當(dāng)?shù)氐拈_票系統(tǒng)中需要開票嗎?
bamboo老師
2020 07/24 22:45
需要開具發(fā)票的啊
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