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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,2019年多結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品成本怎么在2020年處理怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整差額就可以。
2020 07/27 16:09
84784980
2020 07/27 16:12
可以具體一點(diǎn)嗎?怎么做分錄怎么處理
耿老師
2020 07/27 16:13
你好!借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 都是紅字 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤藍(lán)字
84784980
2020 07/27 16:15
稅務(wù)上我怎么處理
耿老師
2020 07/27 16:16
你好,如果調(diào)整后產(chǎn)生利潤,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話,通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)交就可以貸方是應(yīng)交稅費(fèi)
84784980
2020 07/27 16:19
補(bǔ)交怎么做分錄
耿老師
2020 07/27 16:22
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
84784980
2020 07/27 16:32
進(jìn)銷存里的倉庫庫存小于明細(xì)賬里的庫存怎么調(diào)整呢?
耿老師
2020 07/27 16:33
你好,實(shí)際庫存哪個數(shù)是對的?你們的模塊兒不是聯(lián)用的嗎?
84784980
2020 07/27 16:34
分開使用的,老師你給我兩種可能都給我寫一下分錄怎么處理好嗎
耿老師
2020 07/27 16:36
你好,根據(jù)你們實(shí)際情況來處理現(xiàn)在哪個是正確的。
84784980
2020 07/27 16:40
老師你告訴我賬務(wù)庫存商品小于進(jìn)銷存?zhèn)}庫庫存商品怎么處理分錄?反之怎么處理?謝謝
耿老師
2020 07/27 16:43
你好!庫存小于進(jìn)銷存是什么原因產(chǎn)生的,是庫存商品的數(shù)對,還是進(jìn)銷存里面的對?因?yàn)橥赓~要涉及到發(fā)票,不能隨便調(diào)賬的。如果你的庫存小雨進(jìn)銷存是對方?jīng)]有開發(fā)票造成的,需要對方給你補(bǔ)發(fā)票,你們做庫存商品貸方是應(yīng)付賬款。如果是因?yàn)榍捌谀銈兊某杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)多了,造成的庫存商品金額小于進(jìn)銷存。不跨年的直接紅字沖回你們的成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證跨年的通過以前年度損益調(diào)整,不同的情況調(diào)整的方法有很多,需要看具體情況。而且你這都屬于另一個問題了,一般情況下需要重新提問的。
84784980
2020 07/27 16:59
謝謝老師
84784980
2020 07/27 16:59
那我重新提問
耿老師
2020 07/27 16:59
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
84784980
2020 07/27 17:12
老師現(xiàn)在賬務(wù)下庫存大于進(jìn)銷存里的庫存,進(jìn)銷存的庫存對
耿老師
2020 07/27 17:13
你好,這樣的話差額補(bǔ)提主營業(yè)務(wù)成本就可以
84784980
2020 07/27 17:14
具體怎么處理呢,
耿老師
2020 07/27 17:17
你好!借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品如果不跨年度的話,
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