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公司戶購買的車輛,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,如果以后過戶給個(gè)人需要繳納什么稅?計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)?

84785016| 提問時(shí)間:2020 08/01 19:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,因?yàn)橐呀?jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng),在銷售時(shí)按照正常的稅率開發(fā)票稅率13%,需要繳納增值稅,不含稅,銷售額乘以13%附加稅,實(shí)際繳納的增值稅乘以附加稅稅率,印花稅合同金額乘以萬分之五
2020 08/01 19:16
84785016
2020 08/01 19:19
按原價(jià)的13%補(bǔ)稅嗎?
玲老師
2020 08/01 19:20
您好,按照您實(shí)際開票的不含稅金額,乘以13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額
84785016
2020 08/01 19:23
不是公司購買的時(shí)候那個(gè)原價(jià)是吧?而是按處置的時(shí)候那個(gè)處置價(jià)款?
玲老師
2020 08/01 19:23
您好,是的,您理解的正確是處置時(shí)不含稅的金額,乘以13%計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額
84785016
2020 08/01 19:24
謝謝老師
玲老師
2020 08/01 19:25
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
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