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月底計提增值稅的分錄怎樣做?一般納稅人銷項和進項月底怎樣做賬務(wù)處理

84785000| 提問時間:2020 08/04 10:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020 08/04 10:13
84785000
2020 08/04 10:19
借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 可以做合并分錄吧 實物中每個月月底都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項稅額嗎
樸老師
2020 08/04 10:25
每月月底都要結(jié)轉(zhuǎn)的哦,年底也得結(jié)轉(zhuǎn)
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