問題已解決

不知道這么確認(rèn)收入?是根據(jù)合同金額還是根據(jù)入賬金額好?

84785025| 提問時間:2020 08/04 11:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,一般是根據(jù)發(fā)票金額的哦
2020 08/04 11:46
84785025
2020 08/04 14:34
要是簽合同開工后,分4次付款,30%,35%,30%,5%,怎么確認(rèn)收入呢?老師
樸老師
2020 08/04 14:39
按照付款的金額分次確認(rèn)收入
84785025
2020 08/04 14:52
沒有付款就不用做收入,不用算入本月利潤嗎?
樸老師
2020 08/04 14:57
按照完工比例的話要轉(zhuǎn),按照開票的話就不轉(zhuǎn)
84785025
2020 08/04 15:12
那到底是按照哪個做好呢?我以前做的都是當(dāng)月收入,當(dāng)月費用的,沒有做過這種跨月的,真不知道這么做,請老師說具體點,具體怎么做賬?謝謝
84785025
2020 08/04 15:12
而且我只要做內(nèi)賬,外賬不用我做
樸老師
2020 08/04 15:18
內(nèi)賬的話就是100萬做收入,然后30萬是付出去的成本
樸老師
2020 08/04 15:18
內(nèi)賬就是按照實際業(yè)務(wù)來做賬的
84785025
2020 08/04 15:29
我問的是怎么做這種跨月的工程項目的當(dāng)月利潤?。坷蠋?,你的回答并沒有解決我的問題???跨月的收入怎么入賬,成本、費用怎么入賬?
樸老師
2020 08/04 15:34
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
樸老師
2020 08/04 15:34
按照我給你的這個分錄來寫,內(nèi)賬稅可以忽略,外賬要做稅
84785025
2020 08/04 15:45
我不用寫分錄,我做手工帳,比如說分次付款,怎么確認(rèn)收入? 我老板就是說只要知道每個項目的利潤就可以了, 我這邊就有點糾結(jié),不知道跨越怎么計算利潤? 要是寫分錄,我可能還沒有這么糾結(jié)
樸老師
2020 08/04 15:49
不寫分錄那就更簡單了,直接當(dāng)期的收入減去成本費用就是利潤了
84785025
2020 08/04 15:56
當(dāng)期的收入做分錄的話,比如合同金額是100萬,那就是借:應(yīng)收賬款-某公司 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100萬,那手工帳應(yīng)該也是確認(rèn)100萬?謝謝老師,辛苦你寫了那么多分錄,我還是保存下來了
樸老師
2020 08/04 16:00
嗯,就是這么做的,我上面給你的分錄要保存好,工程的都適用
84785025
2020 08/04 16:18
謝謝老師,可是收入確認(rèn)了100萬,費用卻是跨月發(fā)生的,那當(dāng)月利潤會不真實???比如說合同金額是100萬,7月發(fā)生費用成本20萬,那100-20=80萬,7月的利潤是80萬?那8月發(fā)生15萬費用,怎么入賬呢?
樸老師
2020 08/04 16:24
反正是內(nèi)賬的利潤,你按照實際的來計算就行,費用計入當(dāng)期
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