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老師您好,進項大于銷項是不是這樣做賬: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 3000 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 對嗎?

84785004| 提問時間:2020 08/04 15:15
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,如果進項大于銷項,是按銷項稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷1000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進1000 沒有抵完的1000留在進項稅額中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2020 08/04 15:16
84785004
2020 08/04 15:22
是這樣的做的對吧 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1000 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2000 對嗎?
立紅老師
2020 08/04 15:23
你好 不需要做這步的 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2000
84785004
2020 08/04 15:36
就是不通過:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目進行核算了是吧
立紅老師
2020 08/04 15:47
你好, 是的,是這樣的。
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