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附加稅的計(jì)提是在增值稅繳納的那個(gè)月,還是在增值稅計(jì)提的那個(gè)月?

84784997| 提問時(shí)間:2020 08/04 16:35
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
在增值稅計(jì)提的那個(gè)月
2020 08/04 16:36
84784997
2020 08/04 16:47
但是我有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的10%加計(jì)扣除,也做到增值稅計(jì)提的那個(gè)月?
王老師1
2020 08/04 16:53
計(jì)提附加稅的增值稅,這個(gè)增值稅是要減掉加計(jì)抵減后來(lái)計(jì)算附加稅
84784997
2020 08/04 17:29
我知道,那就是不能在繳納附加稅的那個(gè)月,計(jì)提附加稅是嗎
王老師1
2020 08/04 17:30
這個(gè)不太符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,就像企業(yè)所得稅你也是要計(jì)提的一樣
84784997
2020 08/04 17:34
好的,如果我要調(diào)整上個(gè)月的附加稅,是分錄反著寫,還是用負(fù)數(shù)
王老師1
2020 08/04 17:36
可以用負(fù)數(shù)來(lái)做的
84784997
2020 08/04 17:44
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除這個(gè)分錄怎么寫
王老師1
2020 08/04 17:46
實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
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