問題已解決
老師收到一張業(yè)務招待費專票,當月認證后并做進項稅轉出,我想咨詢下會計分錄? 借應交增值稅進項稅轉出紅字 借管理費用業(yè)務招待費藍字 這樣做會計分錄對么
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速問速答“進項稅額轉出”專欄,記錄一般納稅人購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應從銷項稅額中抵扣、按規(guī)定轉出的進項稅額。
比如,用于福利的進項稅額轉出:
借:管理費用—福利費,
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2020 08/04 17:46
84785041
2020 08/04 17:47
業(yè)務招待的進項可以抵扣而不用轉出么
84785041
2020 08/04 17:48
招待非本單位的人員發(fā)生的住宿費
84785041
2020 08/04 17:48
就是這個需要不需要轉出
笛老師
2020 08/04 17:56
業(yè)務招待費不可以抵扣,需要轉出
84785041
2020 08/04 17:57
分錄怎么做
84785041
2020 08/04 17:57
我之前給您發(fā)的會計分錄對么
笛老師
2020 08/04 18:01
借;管理費用——業(yè)務招待費
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅
貸;銀行存款
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