問(wèn)題已解決

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)月未結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理,怎么操作

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/05 17:06
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秀秀老師
金牌答疑老師
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你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020 08/05 17:09
秀秀老師
2020 08/05 17:11
月末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方有余額是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅
84785006
2020 08/05 17:12
那下繳納的時(shí)候的賬務(wù)又處理呢
秀秀老師
2020 08/05 17:12
以上分錄修改一下哈,寫(xiě)倒了,下月認(rèn)證后分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84785006
2020 08/05 17:15
那下繳納的時(shí)候的賬務(wù)又處理呢
秀秀老師
2020 08/05 17:18
正常銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅,待抵扣的當(dāng)月不抵扣,啥時(shí)候抵扣啥時(shí)候從銷(xiāo)項(xiàng)稅里減去
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