問題已解決

暫估入庫商品價(jià)錢比實(shí)際到票后價(jià)錢高或低了,賬務(wù)怎么處理?

84784986| 提問時(shí)間:2020 09/06 15:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 把暫估的沖掉,然后按實(shí)際的發(fā)票來做就可以了。
2020 09/06 15:49
84784986
2020 09/06 16:07
我也是按照這種方法做的,可是后面導(dǎo)致成本表與庫存商品或周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬的期未余額不一致呢?這個(gè)問題怎么處理?
答疑蘇老師
2020 09/06 16:09
你好 怎么能不一致呢?明細(xì)賬也是需要沖減的。
84784986
2020 09/06 16:18
7月暫估入庫一筆耗材2.9萬,8月收到發(fā)票實(shí)際金額2.7萬,8月做兩筆分錄:1、紅沖7月暫估金額2.9萬;2、已實(shí)際金額記賬2.7萬,導(dǎo)致成本表與明細(xì)賬0.2萬的差額,怎么處理?
答疑蘇老師
2020 09/06 16:20
你好 這個(gè)是不用處理的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~