问题已解决
上個月開出去的銷向票 這個月已經(jīng)申報納稅了 發(fā)現(xiàn)開錯了怎么辦



你好,需要申請紅沖,然后開具正確內(nèi)容的發(fā)票給對方
2020 09/08 16:52

84785041 

2020 09/08 16:58
對方?jīng)]認證的話 直接收回來開紅沖發(fā)票是吧

鄒老師 

2020 09/08 16:58
你好,是的,是這樣的

84785041 

2020 09/08 17:00
那我已經(jīng)申報 繳納增值稅了怎么辦

鄒老師 

2020 09/08 17:06
你好,之前已經(jīng)繳納的增值稅無法退回
只能申請開具負數(shù)發(fā)票抵扣當月的收入,銷項稅額了

84785041 

2020 09/08 17:42
這個月開紅字發(fā)票 然后下個月申報的時候就可以把上個月開錯的銷項稅抵消了是吧

鄒老師 

2020 09/08 17:43
你好,是用銷項紅沖發(fā)票抵扣正常的銷項稅額,從而起到抵扣稅款的作用
