問題已解決
你好老師,我們是**一家房地產公司,應交的稅費每月是交在**公司,對方讓我把交的稅費計往來賬,那我們這邊交的稅費就結轉不到利潤里面了,增加不了費用了
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速問速答同學你好
你先掛往來,后期給你打款的時候你先沖往來
2020 09/16 09:22
84784972
2020 09/16 09:25
是我們給被**公司每月打稅款,那計入往來,我們這邊就沒有稅金及附加這個科目,也結轉不到本年利潤里了
樸老師
2020 09/16 09:28
你給人家開票的時候你交的稅才結轉,這個是你的往來本來就不用結轉
84784972
2020 09/16 09:34
那老師我不知道,我這個具體的會計分錄該怎么寫
樸老師
2020 09/16 09:38
借其他應收款
貸銀行存款
這是往來
收到錢的時候先借銀行
貸其他應收
84784972
2020 09/16 09:40
這個錢我們交的是稅款,不可能給我們,是被**公司代我們交的
84784972
2020 09/16 09:41
是我們**在別人公司
樸老師
2020 09/16 09:50
他應該是從工程款里扣的,不是你直接這樣給他打款,你這樣打款就是先掛往來,你是不是沒有做過**的業(yè)務呢?沒有的話哪里不懂你再問我
84784972
2020 09/16 09:53
我沒做過,我們就是這樣每月開完票應交多少稅款,下月直接打在對方公司賬上,我不知道這個賬該怎么做
樸老師
2020 09/16 09:56
你就是掛往來,你們需要給被**方提供成本票,提供的成本票金額就是他扣除綜合稅費和管理費的金額,他給你打款的金額是你提供的發(fā)票金額加你墊付的稅款金額
84784972
2020 09/16 09:57
我們這邊賬是獨立的,稅是合并統(tǒng)一在被**公司報的,
樸老師
2020 09/16 10:05
是,我知道,我給你說的就是**方的業(yè)務處理
84784972
2020 09/16 10:07
我們這邊不是這樣的
樸老師
2020 09/16 10:18
所有**的都是這樣處理的,因為**是違法的,如果按你說的那稅局一查一個準
84784972
2020 09/16 10:20
正常分錄是不是這樣的,先計提再交
借 稅金及附加 貸 應交稅費
借 應交稅費 貸 銀行存款
樸老師
2020 09/16 10:29
對的,是先計提再繳納的
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