問題已解決

老師問下你,我們計提工資分錄是按實發(fā)還是應(yīng)發(fā)數(shù)呢?分錄是怎么樣?還有交個稅是怎么樣做分錄?

84785013| 提問時間:2020 09/16 16:25
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,是按照應(yīng)發(fā)的數(shù)計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款-社保
2020 09/16 16:26
84785013
2020 09/16 16:27
那我們實際中可以按實發(fā)數(shù)做?
84785013
2020 09/16 16:28
還有一般不是有借:管理費用,直接人工,還有制造費用?
佟老師
2020 09/16 16:28
你最后借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 銀行存款 貸應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款-社保 銀行存款金額就是實發(fā)金額
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