請(qǐng)問(wèn)老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時(shí)候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個(gè)是有材料的,就會(huì)有入庫(kù)單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說(shuō),先暫估入庫(kù),那我不是就要,借原材料(這個(gè)材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時(shí)候出庫(kù)單也來(lái)了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時(shí)候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個(gè)不是就對(duì)不上了。等后面我收到發(fā)票的時(shí)候,我就要先把前面入庫(kù)的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫(kù)。然后這個(gè)出庫(kù)的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫(kù)的。天哪,這樣有別的辦法嘛
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,正常就是這樣子,先暫估,然后你發(fā)票來(lái)了之后沖銷之前的暫估,按發(fā)票重新入一次賬,是挺麻煩的,但是都是這樣做。
2020 09/17 15:10
84785046
2020 09/17 15:13
就沒有別的辦法了嘛?。。。。。。。【染群⒆?,做建筑的好累啊
小云老師
2020 09/17 15:20
或者你發(fā)票到的時(shí)間間隔不久的話你就不做暫估,發(fā)票到了直接貼前面的分錄里
閱讀 13
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 老師好,我們是一般納稅人建筑業(yè),到貨了400包原材料估計(jì)單價(jià)15,發(fā)票未到,我是暫估入庫(kù),借原材料6000貸暫估入庫(kù)6000,收到發(fā)票沖紅暫估入庫(kù),再寫正確的借原材料3557.52,應(yīng)交進(jìn)462.48貸4020,出庫(kù)時(shí)的金額我需要怎么寫呢?謝謝 419
- 暫估入庫(kù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),借:原材料(有明細(xì)如水泥,花崗巖)貸:暫估。發(fā)票回來(lái)金額少。紅沖時(shí)還用作原材料下的明細(xì)嗎,金額不一樣的 704
- 老師好,建筑行業(yè)年底材料發(fā)票沒到做了暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估。下面怎么做 655
- 材料入庫(kù)借:原材料6674.04進(jìn)項(xiàng)稅額600.66貸:預(yù)付賬款,在入庫(kù)的時(shí)候入庫(kù)單單價(jià)填不含稅的單價(jià)還是含稅的,在出庫(kù)的時(shí)候,借:工程施工-合同成本???項(xiàng)目-材料費(fèi)貸:原材料出庫(kù)單單價(jià)只能填不含稅的對(duì)吧 733
- 我上個(gè)月暫估入庫(kù)了原材料100,月末結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我沖暫估,然后按發(fā)票金額100入庫(kù)原材料,月末又結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在原材料有個(gè)余額數(shù)100,是不是我這個(gè)月入庫(kù)的100不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了?。? 664
最新回答
查看更多趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容