問(wèn)題已解決

補(bǔ)繳高管個(gè)人的所得稅計(jì)算企稅可以扣除嗎?還有第2個(gè)購(gòu)進(jìn)研發(fā)設(shè)備屬于計(jì)算企稅按10%稅額扣除的嗎?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/25 17:25
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 1,如果約定了這個(gè)費(fèi)用是由單位承擔(dān),可扣除的 2,你這研發(fā)設(shè)備,是超過(guò)600萬(wàn),分期折舊扣除,10%這是環(huán)保,你這不享用的
2020 09/25 17:37
84785037
2020 09/25 17:38
這題是代表這個(gè)費(fèi)用可以扣除嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 09/25 17:40
國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第28號(hào)《關(guān)于雇主為雇員承擔(dān)全年一次性獎(jiǎng)金部分稅款有關(guān)個(gè)人所得稅計(jì)算方法問(wèn)題的公告》第四條規(guī)定,雇主為雇員負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅款,應(yīng)屬于個(gè)人工資薪金的一部分。凡單獨(dú)作為企業(yè)管理費(fèi)列支的,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)不得稅前扣除。
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