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資產(chǎn)負債表應付賬款成負數(shù),我怎么調(diào)整
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速問速答你好,資產(chǎn)負債表應付賬款成負數(shù),需要調(diào)整到預付賬款欄次填寫
2020 10/19 21:07
84784987
2020 10/19 21:09
那我可以做什么分錄調(diào)整
鄒老師
2020 10/19 21:10
你好,調(diào)整的分錄是
借:預付賬款
貸:應付賬款?
84784987
2020 10/19 21:10
比如我按銀行業(yè)務回單付款做分錄,前期什么科目都沒掛,也沒應付和預付,我怎么做分錄
鄒老師
2020 10/19 21:12
你好,我按銀行業(yè)務回單付款做分錄,前期什么科目都沒掛,也沒應付和預付,那賬務處理是
借:預付賬款貸:銀行存款?
84784987
2020 10/19 21:20
比如之前的欠款呢,也沒有掛什么科目,我咋做分錄
鄒老師
2020 10/19 21:21
你好,是向其他單位借款形成的欠款嗎?
84784987
2020 10/19 21:22
沒有向單位的借款,就是貨物的欠款,沒有掛啥科目呢,
鄒老師
2020 10/19 21:23
你好,貨物的欠款,賬務處理是
借:庫存商品或原材料??,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
??貸:應付賬款
84784987
2020 10/19 21:31
假如我按銀行付款單做分錄,,我可以借預付,貸應付,借應付,貸銀行嗎
鄒老師
2020 10/19 21:32
你好,銀行付款單,只需要做一筆這個分錄
借:預付賬款,
貸:銀行存款?
84784987
2020 10/19 21:45
假如應收賬款成負數(shù)咋調(diào)整
鄒老師
2020 10/19 21:46
你好,應收賬款成負數(shù),調(diào)整分錄是
借:應收賬款
貸:預收賬款?
84784987
2020 10/19 21:48
資產(chǎn)負債表那些科目不能成負數(shù)
鄒老師
2020 10/19 21:51
你好,絕大部分不能做負數(shù)
可以做負數(shù)的有未分配利潤?
84784987
2020 10/19 21:53
那應交稅費成了負數(shù)呢
鄒老師
2020 10/19 21:55
你好,是因為有留抵稅額導致的嗎??
84784987
2020 10/19 21:59
如果有留底稅額的,會出現(xiàn)負數(shù)是嗎
鄒老師
2020 10/19 22:00
你好,如果有留底稅額,資產(chǎn)負債表的應交稅費是會出現(xiàn)負數(shù)的?
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