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社保費(fèi)交了6000元,從這個(gè)月10月份-12月份,怎么分?jǐn)偟饺齻€(gè)月中

84784953| 提問時(shí)間:2020 10/20 15:01
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
這個(gè)是需要分?jǐn)偟饺齻€(gè)月的數(shù)據(jù)中。
2020 10/20 15:02
84784953
2020 10/20 15:02
我計(jì)提了1個(gè)月的社會保險(xiǎn)費(fèi)2000元,但是交了3個(gè)月的社會保險(xiǎn)費(fèi)6000元,又退回了1000元的社會保險(xiǎn)費(fèi),怎么做分錄退回的?
江老師
2020 10/20 15:06
退回的社保費(fèi)用,直接沖減公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。
84784953
2020 10/20 15:07
怎么做呢這個(gè)分錄
84784953
2020 10/20 15:10
我計(jì)提的時(shí)候 計(jì)提的是 借:管理費(fèi)用-社保 1500,貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn) 1500,發(fā)放的時(shí)候:應(yīng)付職工薪酬-社保 6000,貸:現(xiàn)金6000,退回的社會保險(xiǎn)費(fèi)怎么做分錄?
江老師
2020 10/20 15:14
一、借:銀行存款? 正數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)? ?負(fù)數(shù) 二、計(jì)提社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)? ?負(fù)數(shù)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
84784953
2020 10/20 15:17
直接做 借:銀行存款 1000,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi) 1000
江老師
2020 10/20 15:19
還需要沖減管理費(fèi)用——社保費(fèi)。不然你的“應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi) ”貸方余額1000元無法平賬。
84784953
2020 10/20 15:38
社保一共交了四個(gè)人,其中三個(gè)人是我們公司的,另一個(gè)人不是我們公司的,我們幫他代交了,他給我們轉(zhuǎn)了社會保險(xiǎn)費(fèi)的錢,這個(gè)分錄怎么做,我計(jì)提了三個(gè)人的社會保險(xiǎn)費(fèi)1600元,發(fā)放了一共是四個(gè)人三個(gè)月的保險(xiǎn)費(fèi)6000元,不是我們公司的那個(gè)人給我轉(zhuǎn)了三個(gè)月的社會保險(xiǎn)費(fèi),1600元,這個(gè)轉(zhuǎn)回的分錄怎么做?這個(gè)計(jì)提的時(shí)候是計(jì)提三個(gè)人的還是四個(gè)人的
江老師
2020 10/20 15:40
一、不是公司的員工,社保費(fèi)用全額計(jì)入其他應(yīng)收款處理,這個(gè)人交款到公司平賬。 二、計(jì)提只計(jì)提三個(gè)人的公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用不用計(jì)提
84784953
2020 10/20 15:43
但是我們給他交了,他給我們轉(zhuǎn)了錢,這個(gè)收的錢 的分錄 是怎樣做?直接做一筆 借:銀行存款 1600,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1600,還是說要還要沖減管理費(fèi)用 社保費(fèi)
江老師
2020 10/20 15:46
一、收到錢的分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——X個(gè)人 二、代交社保時(shí),這個(gè)人的社保全部金額計(jì)入其他應(yīng)收款——XX個(gè)人,分錄是: 借:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 貸:銀行存款
84784953
2020 10/21 14:34
當(dāng)月計(jì)提了社保2000元,發(fā)放了2000元,過幾天又退回社保500元,這個(gè)退回的社保怎么做分錄
江老師
2020 10/21 14:39
一、收到款項(xiàng)時(shí),分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 二、同時(shí)做分錄是: 借:管理費(fèi)用——社保? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 負(fù)數(shù)
84784953
2020 10/21 14:42
我做的分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 二、同時(shí)做分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:管理費(fèi)用-社保 這樣做可以嗎
84784953
2020 10/21 14:47
這樣做可以嗎?
江老師
2020 10/21 14:49
第二個(gè)分錄,如果是用電腦做賬務(wù)處理的話,管理費(fèi)用是需要用借方的負(fù)數(shù)列示,不然管理費(fèi)用當(dāng)期數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)時(shí)會取錯(cuò)誤。
84784953
2020 10/21 14:52
我們是用財(cái)務(wù)軟件來做賬呢,我那樣做不可以嗎?
江老師
2020 10/21 14:55
如果按你說的做,你的管理費(fèi)用取數(shù)會錯(cuò)誤,導(dǎo)致利潤表的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
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