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小規(guī)模納稅人本月收到預付款,沒有開票怎么做分錄,如果下月開具了發(fā)票又要怎么做
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收到預付款
借:銀行存款
貸:應收賬款
開票時
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
2020 10/22 12:24
84784993
2020 10/22 12:24
小規(guī)模沒有,預收預付的科目呢
路老師
2020 10/22 12:26
直接記入應收賬款科目就好
84784993
2020 10/22 12:26
不對,用了應收賬款導致資產(chǎn)負責表不平衡
路老師
2020 10/22 12:27
資產(chǎn)負債表里面應收賬款數(shù)據(jù)沒有嗎?預收賬款數(shù)據(jù)有嗎?
84784993
2020 10/22 12:28
對沒有應收賬款的數(shù)據(jù),表里面沒有預收賬款這欄
路老師
2020 10/22 12:29
那要設置一下,可能是資產(chǎn)負債表公式?jīng)]有設置好
84784993
2020 10/22 12:34
怎么設置呢
84784993
2020 10/22 12:35
用的金蝶軟件
路老師
2020 10/22 13:09
你把資產(chǎn)負債表拍了我看一下
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