問題已解決

老師好,本月付了款,但下個月才能開發(fā)票,本月和下月的賬務(wù)處理分別應(yīng)該怎樣做?

84784984| 提問時間:2020 10/29 12:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、本月付款時的分錄是: 借:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 貸:銀行存款 二、下月收到發(fā)票時,分錄是: 借:庫存商品(或原材料、管理費用、銷售費用等) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 取得專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅,取得普通發(fā)票不抵扣進(jìn)項稅,不計進(jìn)項稅額。
2020 10/29 12:07
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~