問題已解決

老師 我們是一家建筑公司,有自己的施工團(tuán)隊(duì),但是用的別的公司的資質(zhì),甲方的項(xiàng)目款項(xiàng)是先付給別的公司然后轉(zhuǎn)到我們公司,同時(shí)給甲方開具的發(fā)票是別的公司開具的,想問一下項(xiàng)目收入做賬的依據(jù)是什么?如何做賬?

84785030| 提問時(shí)間:2020 11/04 13:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你這個(gè)是做外賬的嗎
2020 11/04 13:23
84785030
2020 11/04 13:24
內(nèi)賬和外賬分別怎么做賬?
郭老師
2020 11/04 13:27
外賬不做 內(nèi)賬做收入根據(jù)給甲公司開具的發(fā)票的數(shù)據(jù)
84785030
2020 11/04 13:35
外賬不做? ?如果報(bào)稅的話不是沒有這筆收入?
郭老師
2020 11/04 13:57
是的 這個(gè)錢私下手
84785030
2020 11/04 14:03
如果對(duì)公收,然后開具發(fā)票,這個(gè)可以做外賬里面嗎?這樣開發(fā)票合理嗎?
郭老師
2020 11/04 14:17
你們開給被**方的
84785030
2020 11/04 14:18
對(duì),這樣合理嗎?
郭老師
2020 11/04 14:26
是的 合理的 簽合同就可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~