问题已解决

老師,你好,有個疑問想問一下,一般納稅人,這個月成本進項發(fā)票多,但是當月不需要抵扣那么多,也不想留抵那么多,那我在賬務(wù)處理的時候,分錄寫 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 抵扣平臺也不做勾選,等到下次要抵扣的時候再勾選,賬務(wù)處理就直接做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項 這樣做對嗎

84784957| 提问时间:2020 11/06 14:53
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 是這樣的;
2020 11/06 14:55
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