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老師銀行賬收貨款怎么處理,是做期初還是做收入,那付貨款呢,也做期初嗎?還是做購進

84785012| 提問時間:2020 11/11 09:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 銀行賬收貨款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,是做本期發(fā)生額,而不是做收入 付貨款,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,是做本期發(fā)生額,而不是做期初或者購進
2020 11/11 09:10
84785012
2020 11/11 09:12
那直接做應(yīng)收應(yīng)付就成了負數(shù)了怎么辦呢
84785012
2020 11/11 09:12
之前還要做一筆分錄嗎
鄒老師
2020 11/11 09:13
你好,那說明是預(yù)收,預(yù)付業(yè)務(wù),改成預(yù)收賬款,預(yù)付賬款科目核算就是了
84785012
2020 11/11 09:17
哦哦好的先做預(yù)收和預(yù)付,再做應(yīng)收應(yīng)付沖掉對吧
鄒老師
2020 11/11 09:18
你好,如果確定是預(yù)付,預(yù)收賬款,就不需要沖銷,直接做相應(yīng)分錄就是了?
84785012
2020 11/11 09:21
嗯,那如果是收貨款的尾款怎么處理呢?
鄒老師
2020 11/11 09:22
你好,如果是收貨款的尾款,賬務(wù)處理是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
84785012
2020 11/11 09:25
好的謝謝
鄒老師
2020 11/11 09:26
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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