問題已解決

老師您好,我們是勞務(wù)公司,之前幾個月對方公司打給我們公司60多萬用于發(fā)工資和其他開銷,我們還沒有開票,但是已經(jīng)確認為無票收入,這個月給他們開票了,這怎么寫分錄呢

84784995| 提問時間:2020 11/18 10:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ? ?那你就 開票 紅沖無票收入 。按你無票收入分錄不變金額負數(shù)紅沖。 然后再按開票收入重新做一遍即可? ??
2020 11/18 10:31
84784995
2020 11/18 10:33
老師,之前打款60多萬,開票是40多萬,按照開票金額沖紅是吧
meizi老師
2020 11/18 10:38
你好 是的 按開票的金額對應(yīng)的紅沖? ??
84784995
2020 11/18 11:08
老師,還有幾張開的是7月8號的票,辦公用品,還沒有入賬,這個月入賬可以嗎
meizi老師
2020 11/18 11:13
你好? ?可以入賬。 補入賬就行了。? 記得摘要寫清楚?
84784995
2020 11/18 11:13
摘要怎么寫,這張票是7月8號開的辦公用品
meizi老師
2020 11/18 11:15
是的? 摘要寫? 支付7月8日購買辦公用品的支出費用
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