問題已解決
老師,我們是定制家具廠,要想問一下我們收款流程可以這樣做不吶?1.收款時:借 銀行存款 貸 預收賬款,2.發(fā)貨時 借 應收賬款 貸 主營收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖減預收款時,借 預收賬款 貸 應收賬款。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
可以開具發(fā)票的時候同時
借 預收賬款 貸 主營收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020 11/27 10:08
84785027
2020 11/27 10:15
不開發(fā)票的,內(nèi)賬
bamboo老師
2020 11/27 10:16
那就直接借 預收賬款 貸 主營收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785027
2020 11/27 10:19
好的,謝謝老師!
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