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問(wèn)題已解決
你好,公司收到兩個(gè)月前開(kāi)出的專(zhuān)票,本月重新開(kāi)具,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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速問(wèn)速答你好,之前的賬務(wù)紅字發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
借:銀行存款負(fù)數(shù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2020 12/02 20:41
84785007
2020 12/02 20:42
上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)收入啦,成本怎么辦
蔡老師5
2020 12/02 22:41
同學(xué)您好,不涉及成本的確認(rèn)
84785007
2020 12/02 22:49
不應(yīng)該
借庫(kù)存商品
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
嗎
84785007
2020 12/02 22:52
銷(xiāo)售成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
蔡老師5
2020 12/02 22:54
同學(xué)您好,不是這樣處理的哦,不涉及成本的
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