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老師,籌建期未認(rèn)證的發(fā)票怎么入賬?

84785026| 提問時(shí)間:2020 12/07 11:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等
2020 12/07 11:04
84785026
2020 12/07 11:06
老師,這樣資產(chǎn)負(fù)債表上不就有待抵扣的金額了嗎?與增值稅報(bào)表不一致咋辦?
bamboo老師
2020 12/07 11:07
這個(gè)可以調(diào)整到其他流動資產(chǎn)欄填寫
84785026
2020 12/07 11:12
謝謝老師
bamboo老師
2020 12/07 11:12
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