問題已解決

老師您好,上個(gè)月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額多填了一部分,這個(gè)月怎么調(diào)整,把應(yīng)交稅費(fèi)對上呢?

84784958| 提問時(shí)間:2020 12/07 11:04
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
是哪里進(jìn)項(xiàng)稅多填了一部分?一般是下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2020 12/07 11:05
84784958
2020 12/07 11:16
收購發(fā)票的計(jì)算的稅額
84784958
2020 12/07 11:16
應(yīng)該怎么做分錄
王老師1
2020 12/07 11:21
您好,這樣的話你這個(gè)月收購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅少填這部分就可以了
84784958
2020 12/07 11:35
這個(gè)月已經(jīng)報(bào)稅了
王老師1
2020 12/07 11:38
我的意思是下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月稅的時(shí)候少記就可以了
84784958
2020 12/07 11:44
但是我不知道這個(gè)月會(huì)不會(huì)開收購發(fā)票
84784958
2020 12/07 11:44
如果不來的話應(yīng)該怎么調(diào)整呢
王老師1
2020 12/07 11:46
如果這個(gè)月不開收購發(fā)票的話,下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月稅的時(shí)候就把多計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅填到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次中 相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 借:成本費(fèi)用類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784958
2020 12/07 11:51
那在申報(bào)表中怎么填寫呢
84784958
2020 12/07 11:57
摘要怎么填寫
王老師1
2020 12/07 12:31
申報(bào)表填在附表二23行,你是說憑證的摘要嗎
84784958
2020 12/07 12:48
是的,憑證摘要不知道填什么
王老師1
2020 12/07 12:50
您好,上個(gè)月你申報(bào)表多填了進(jìn)項(xiàng),會(huì)計(jì)憑證做的對不對?如果當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)憑證做的對的,那你這個(gè)月會(huì)計(jì)憑證不用做分錄的,這個(gè)都通過申報(bào)表填寫調(diào)整來解決了
84784958
2020 12/07 13:23
上個(gè)月憑證也是錯(cuò)的
王老師1
2020 12/07 13:24
如果憑證上個(gè)月也多計(jì)了,那這個(gè)月做賬 借:成本費(fèi)用類科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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