問題已解決

對方公司開票給安裝費發(fā)票我們是錯的,并已抵扣。紅沖之后,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做合適。紅沖的發(fā)票在抵扣系統(tǒng)是差不到的嗎?

84784983| 提問時間:2020 12/11 16:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你之前收到發(fā)票怎么做的分錄。 是要自己填的。
2020 12/11 16:43
84784983
2020 12/11 16:45
借勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費~進(jìn)項稅 貸預(yù)付賬款
84784983
2020 12/11 16:45
從哪里填寫
宋生老師
2020 12/11 16:47
你好!你現(xiàn)在直接借:預(yù)付賬款 貸勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 在申報表的附表二和主表上
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