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老師,勞務派遣公司對于單位免征的養(yǎng)老保險,失業(yè)保險,工傷保險已經(jīng)計提了怎么做賬務處理?

84785016| 提問時間:2020 12/17 07:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
2020 12/17 07:59
84785016
2020 12/17 08:01
開始收到的時候借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 計提:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 減免:借應付職工薪酬 貸:營業(yè)外收入?
玲老師
2020 12/17 08:03
你好 不是自己單位交的嗎 是代收的? ?
84785016
2020 12/17 08:04
勞務公司是代收代繳
玲老師
2020 12/17 08:06
你好 我的意思 這個不是你們單位的社保減免嗎? 你單位的社保應記在成本費用科目 貸應付職工薪酬 這樣計提 的才對??
84785016
2020 12/17 08:18
計提是借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬薪酬
玲老師
2020 12/17 08:19
你好 對的? 不交時? 借應付職工薪酬 貸營業(yè)外收入?
84785016
2020 12/17 08:24
那我開始收到已經(jīng)做主營業(yè)務收入然后又做營業(yè)外收入,收入是不是重復記了?
玲老師
2020 12/17 08:25
你好 這是你們企業(yè)自己員工的社保 是你的支出 不是收入? 你收服務費這些是收入?? 記錯了可以更正
84785016
2020 12/17 08:29
因為我開始收到其他單位給我們公司的免征部分的時候 借:主營業(yè)務收入 貸:銀行存款了
玲老師
2020 12/17 08:31
你好 這樣你貸方是銀行存款 是錢少了 這不對的? 再有這是你們單位減免的社保 不是單位的收入??
84785016
2020 12/17 08:33
如果免征部分我計提了借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
84785016
2020 12/17 08:34
錯了,是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
84785016
2020 12/17 08:34
不是單位的收入是什么?
84785016
2020 12/17 08:36
減免的部分怎么做收入?因為我們是代發(fā)事業(yè)單位的社保,他們是要交的,但是到我們這里就不用交了
玲老師
2020 12/17 08:37
你好 事業(yè)單位的沒有做過? ?
84785016
2020 12/17 09:56
不是事業(yè)單位,是事業(yè)單位的臨聘人員的工資由我們代發(fā)
玲老師
2020 12/17 10:01
收到錢時 借銀行存款 貸,其他應付款社保金 主營業(yè)務收入就是你收取的服務費, 應交稅費應交增值稅
玲老師
2020 12/17 10:02
不用上交時 借其他應付款 貸銀行存款 把這個錢退給對方
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