問題已解決

老師,請問應(yīng)交稅費-未交增值稅科目借方有余額一塊多錢,形成的原因是報稅系統(tǒng)和開票的時候有一點點計算上的差別,那這個調(diào)整要怎么弄呀?

84784968| 提問時間:2020 12/18 15:54
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
”應(yīng)交稅費——未交增值稅“科目借方余額1元多錢是如何產(chǎn)生的呢?
2020 12/18 15:54
84784968
2020 12/18 15:57
就是報稅的時候填的總額,然后發(fā)票又是分開開的,按發(fā)票做賬,稅額就形成了差別
江老師
2020 12/18 15:58
這個是留抵的增值稅呢?
84784968
2020 12/18 16:00
怎么會是留抵的增值稅呢?
江老師
2020 12/18 16:01
借方表示留抵的增值稅,貸方表示需要交的增值稅。
84784968
2020 12/18 16:02
那我交稅金的時候做在哪一方呢?
江老師
2020 12/18 16:03
繳納稅費的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
84784968
2020 12/18 16:04
借方是登記繳納稅費的,你怎么又說是表示留抵的呢?
江老師
2020 12/18 16:06
一、那是因為需要繳納增值稅時,形成”應(yīng)交稅費——未交增值稅“科目的貸方余額,交稅后,平賬。如上月需要交稅10000元,本月交10000元賬就平了。 上月形成”應(yīng)交稅費——未交增值稅“科目的貸方余額10000元,本月交稅后,“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目就是余額是0
84784968
2020 12/18 16:09
那如果應(yīng)交稅費-未交增值稅科目借方余額要怎么處理呢?
江老師
2020 12/18 16:10
需要找到原因,才能處理。就是說你的增值稅主表上是否有留抵增值稅1元多?
84784968
2020 12/18 16:14
沒有留抵這一元多,現(xiàn)在就是我報稅是系統(tǒng)自動帶出總額的,然后按一張張發(fā)票做賬,就形成了多交了一元多這個賬
江老師
2020 12/18 16:16
你這個是多交1元多形成的數(shù)據(jù),就是表示你在平時填寫增值稅申報表附表一時,多計算了銷項稅額,實際上發(fā)票的上的銷項稅額不足,是這樣的情況嗎?
84784968
2020 12/18 16:17
對的,就是這樣的
江老師
2020 12/18 16:21
一、你的摘要是:根據(jù)稅務(wù)申報調(diào)增銷項稅額。 借:管理費用——其他 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 再結(jié)轉(zhuǎn)以下的分錄: a、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) b、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ?備注:金額就是你說的1元多的金額。在12月補做此分錄,必須年底結(jié)賬前做此分錄處理。
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