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暫估材料后,當月按成本結轉。次月收到發(fā)票,與暫估的數(shù)據有出入。庫存商品明細賬怎么下

84784957| 提問時間:2020 12/18 21:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù)借庫存商品 然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸應付賬款,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2020 12/18 21:00
84784957
2020 12/18 21:11
老師,估的時候庫存明細賬一進一出,沖銷的時候明細賬怎么弄?
郭老師
2020 12/18 21:17
一個借方一個貸方就是了 入庫 紅沖入庫
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