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開票給甲方 甲方代付了部分材料款 沒有開票 怎么做分錄

84785034| 提問時間:2020 12/25 14:47
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、借:應(yīng)收賬款——甲公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 二、借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款——甲公司
2020 12/25 14:48
84785034
2020 12/25 14:51
我們沒有收到發(fā)票 甲方直接代付的
84785034
2020 12/25 14:52
開了100萬 到了80萬 還有20萬甲方直接付給材料個人了 我們沒有收到發(fā)票 現(xiàn)在確定也收不到發(fā)票了
江老師
2020 12/25 15:00
那開發(fā)票給甲方,甲方直接付款,直接作為甲方的賬務(wù)處理就可以了。
84785034
2020 12/25 15:02
我們是建筑企業(yè) 我們已經(jīng)開票給了甲方 甲方對著發(fā)票付了部分工程款 還有部分工程款 直接幫我們付了材料供應(yīng)商 (這是個人)現(xiàn)在我確定收不到這些材料供應(yīng)商的發(fā)票 我應(yīng)該怎么做分錄
江老師
2020 12/25 15:06
你們可以減掉材料供應(yīng)商開具發(fā)票的金額,給甲方開具發(fā)票。
84785034
2020 12/25 15:07
發(fā)票已經(jīng)開了 供應(yīng)商又沒有開票給甲方
江老師
2020 12/25 15:08
那是私人協(xié)商開具發(fā)票的問題。 因為付款需要開具發(fā)票。
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