問題已解決

老師,我們是建筑公司,有個項目剛開工,還沒有開發(fā)票,沒有確認收入,但是已經(jīng)從公帳上付過材料款,材料成本發(fā)票已經(jīng)收到了,但明年才會給甲方開發(fā)票,確認收入。年底我該怎么做這個帳呢,沒有收入的話不能確認成本

84785019| 提問時間:2020 12/29 10:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!正規(guī)的做法是按完工程度來確認收入和成本。 也有企業(yè)會直接到開票的時確認,你自己確認。
2020 12/29 10:13
84785019
2020 12/29 10:18
之前付的材料款做的是預付賬款,年底有兩家收到材料發(fā)票了,我就做成借:工程施工-直接費用,貸:預付賬款。年底不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等明年開票確認收入時再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?還有兩家是預付賬款,到年底還未收到發(fā)票,直接掛在賬上。這樣做可以嗎?會不會影響明年匯算清繳
宋生老師
2020 12/29 10:20
你好!操作是可以的了。只是本身不規(guī)范。
84785019
2020 12/29 10:21
那應該怎么操作呢
宋生老師
2020 12/29 10:22
你好!正規(guī)的做法是,你要按完工程度確認收入,成本
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