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老師,我們是建筑企業(yè),收取**方的管理費25萬怎么入賬?

84784950| 提問時間:2020 12/31 16:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,我們是建筑企業(yè),收取**方的管理費25萬 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020 12/31 16:30
84784950
2020 12/31 16:34
我們公司是被**企業(yè),收**方的稅點和管理費,老板沒有讓**方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給**方!相應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做?這個工程款是900萬,請老師幫下忙
鄒老師
2020 12/31 16:36
你好,是做**業(yè)務(wù)的外賬,還是內(nèi)賬的處理?
84784950
2020 12/31 16:38
外向處理,這個900萬怎么支付給**人?以什么名義支付?
鄒老師
2020 12/31 16:39
你好 外賬 開票給甲方 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收取**方的管理費25萬 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 可以通過私人賬戶給對方轉(zhuǎn)回**款項
84784950
2020 12/31 16:43
這個錢從對公戶轉(zhuǎn)給老板?然后老板轉(zhuǎn)給**人?那么對公戶轉(zhuǎn)給老板也不能多轉(zhuǎn)呀,而且怎么做分錄呢?
鄒老師
2020 12/31 16:44
你好,是的(這個錢從對公戶轉(zhuǎn)給老板,然后老板轉(zhuǎn)給**人)。 這個錢從對公戶轉(zhuǎn)給老板,賬務(wù)處理是 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 老板轉(zhuǎn)給**人,站在外賬角度就不需要做分錄的
84784950
2020 12/31 16:46
企業(yè)對公戶轉(zhuǎn)給老板,其他應(yīng)收以后要還的,怎么辦呢?不還按分紅交個稅
鄒老師
2020 12/31 16:47
你好,這個只能私下存入資金,然后給單位還款了?
84784950
2020 12/31 16:49
好的,我剛剛接觸這樣的業(yè)務(wù),謝謝老師這么耐心,老師方面給個微信嗎?
鄒老師
2020 12/31 16:49
你好,學(xué)堂有規(guī)定不可以提供個人聯(lián)系方式的,抱歉
84784950
2020 12/31 16:59
好的,謝謝老師這么耐心
鄒老師
2020 12/31 17:01
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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