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老師,建筑小規(guī)模一項工程60萬,提前收了30%的款20萬,也開了20萬的發(fā)票,還支付過一筆工傷保險1000塊錢,年底發(fā)生的這個業(yè)務(wù)怎么做分錄

84784976| 提問時間:2021 01/09 19:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你這項目還沒開工,那你直接是 借,工程施工-合同成本? 1000 貸,銀行存款? 1000 借,應(yīng)收賬款? 20萬 貸,工程結(jié)算和銷項稅額? 20萬
2021 01/09 19:35
84784976
2021 01/09 19:39
20萬已收到,是不要結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本1000,貸工程施工合同成本1000
陳詩晗老師
2021 01/09 19:44
不結(jié)轉(zhuǎn) 成本,你沒開工,不結(jié)轉(zhuǎn)?
84784976
2021 01/09 19:45
噢,這樣的話,工程結(jié)算科目貸方余額也不用處理對吧
陳詩晗老師
2021 01/09 19:47
不用處理,沒開工,有余額是正常的
84784976
2021 01/09 19:48
老師,已經(jīng)確認增值稅了,是不是也要計提各項附加稅
陳詩晗老師
2021 01/09 19:52
要的,你這附加稅是增值稅作為計稅依據(jù)的
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