問(wèn)題已解決

以前沒(méi)有抵扣的金稅盤(pán),現(xiàn)在抵扣怎樣做帳!

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/15 07:36
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借應(yīng)交增值稅或者減免稅額
2021 01/15 07:39
84784977
2021 01/15 08:03
那今年沒(méi)有應(yīng)交增值稅,報(bào)表是負(fù)數(shù)沒(méi)有關(guān)系吧!
maize老師
2021 01/15 08:08
不要緊,你是說(shuō)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這可以是負(fù)數(shù),你后面需要交增值稅,幾時(shí)抵減就可以啦。
84784977
2021 01/15 08:14
好,謝謝師
maize老師
2021 01/15 08:45
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員。
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